El cuadro de diálogo de nueva/editar cuenta por pagar es donde entra una factura que ha recibido por un pago en una fecha posterior. Para abrir este cuadro de diálogo, oprima el menú 'compras' y seleccione Entrar cuenta por pagar, o presione el icono Entrar cuenta en la barra de herramientas de la pestaña Inicio, Compras, Banca, o Informes.

Proveedor

Seleccione el proveedor desde la lista desplegable o introduzca uno nuevo. Al añadir aquí algún proveedor nuevo se creará un registro nuevo del proveedor en la Lista de proveedores de modo que puede acceder a ellos fácilmente cada vez que crea órdenes de compra.

Fecha

Seleccione la fecha.

Dirección del proveedor

Introduzca la dirección del proveedor.

Enviar a

Introduzca la dirección a donde deben ser enviados los productos. Déjelo en blanco si no es necesario.

Impuesto

Seleccione la opción exento de impuestos sobre las ventas especial si este es un proveedor que está exento de impuestos (por ejemplo, un proveedor extranjero).

Artículos en cuentas por pagar

Esta es la lista de artículos en la factura. Oprima el botón 'añadir' para añadir un artículo nuevo, luego haga clic dentro de las celdas del artículo o la descripción y acceda a un menú desplegable donde selecciona un artículo o escriba el nombre de uno nuevo. Cambie la cantidad o valor unitario escribiendo un valor nuevo. Quite un artículo haciendo clic en la "X" roja localizada a la derecha de la entrada del artículo.

Cuando entra artículos nuevos aquí, éstos serán añadidos automáticamente a la Lista de artículos de modo que puede añadirlos fácilmente a los pedidos, cotizaciones y facturas más tarde.

Notas privadas

Estas notas son sólo para uso interno.

Total

Esto muestra el total, subtotal e impuesto sobre las ventas. Si el cálculo de los impuestos sobre las ventas está equivocado, véase Impuestos en la sección 'para comenzar' y Opciones ~ Impuesto para obtener más información.

Registrar

Oprima este botón para registrar la factura.